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사용 안내
Excel 올리기월별 원본 자료를 올리면 계정 · 금액 · Purpose가 채워지고, 원본 파일도 함께 첨부됩니다.
계산 확인폼에 적용하기 전에 계산 결과를 먼저 보여드립니다.
양식 다운로드시트명과 머리글은 그대로 유지해 주세요. 바뀌면 인식되지 않습니다.
전표 불러오기Invoice Date는 원 전표 날짜, Exchange Rate는 오늘 환율을 사용합니다. 첨부는 새로 해주세요.
1. 바우처 정보 (Voucher Information)
* Only for transactions the policy already exempts from RD approval. The reason and requester are recorded on the voucher.
* 세금계산서 및 invoice가 있는 경우 해당 날짜로 선택해주세요.
· Manual 변경 시 BU Admin 확인 후 입력
2. BP 정보
GL 유형은 BP 코드 선택이 불필요합니다. 나머지 Voucher Type은 필수입니다.
3. Purpose / Description
4. 회계 정보 (Account Information)
G/L Account Description G/L Acc No. Cost/Profit Center Sub_PC Description Curr DR(DEBIT) CR(CREDIT) Total(KRW) 관리
합계 0.00
5. 첨부파일
세금계산서 또는 Invoice를 첨부해주세요. (최대 20MB)
Excel · CSV 파일 첨부 시, 인쇄 범위가 맞는지 확인한 뒤 첨부해 주세요.
📎 클릭하여 파일 첨부 (최대 20MB)
6. 결재라인 (Authorization)
Available to Accounting team members only. For Accounting staff, the Team Lead and Dept Head steps are already the Accounting Head and the CFO. Selecting this option removes the duplicate accounting review, so the approval line consists of Team Lead, Dept Head and RD only.
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